收到專票,暫時不勾選認證
你好 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 應交稅費 應交增值稅 待認證進項稅額 這個分錄里待認證進項稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
老師你好,我收到一張進項票: 借:庫存商品 應交稅費 待認證進項稅額 貸:應付賬款 抵扣時:借:? 貸應交稅費 待認證進項稅額 抵扣時借方寫什么?
老師,收到專用發票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,應交稅費-增值稅-進項稅額在購入商品的時候用 寫在借方,應交稅費-銷項稅額什么情況下不需要寫(就是賬本不需要錄進去)
一般納稅人本月沒有銷項稅額,但是有待認證進項稅額,待認證需要去進行認證嗎?還是等到有銷項稅額的時候再去認證你呢? 待認證月末什么情況下需要在結轉呢
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
那我在什么情況下需要勾選認證呢?
有銷項情況下,可勾選認證
那我憑證里一開始寫的科目是應交稅費-應交增值稅-進項稅額,,認證后我需要更改為應交稅費-待認證進項稅額嗎?
認證后,不需要更改為應交稅費-待認證進項稅額
一開始我是認證后在寫分錄嗎?還是一開始怎么樣?
若是當月認證,可直接做進項稅額
意思是收到發票我就要認證嗎?
若是當月認證,可直接做進項稅額
當月不認證,可入應交稅費-待認證進項稅額
那就是我收到了發票,在有銷項的情況下就需要勾選了認證嗎?
是,有銷項的情況下就需要勾選了認證
那需要結轉嗎?
是指待認證轉到進項嗎
是指待認證抵扣轉出
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
月末一定要做這筆分錄是嗎?
勾選認證時才要做這一筆
蒙圈了,不是當月不認證就是,應交稅費-待認證進項稅額嗎?
待認證轉進項,是勾選認證時,才要做。