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我想問問在建工程期間發(fā)生的業(yè)務招待費所得稅匯算清繳如何申報了,調增還要繳稅,但實際沒有收入的,如果調增了就要繳稅了?但是在建工程期間又沒有收入

2025-04-22 22:23
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齊紅老師

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2025-04-22 22:31

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齊紅老師 解答 2025-04-22 22:36

?您好, 企業(yè)所得稅法實施條例 第43如果企業(yè)處于籌建期 含在建工程期間 且無營業(yè)收入,則業(yè)務招待費的扣除需按以下方式處理:只能按實際發(fā)生額的 60% 計入籌建費。籌建費 含業(yè)務招待費 可在企業(yè)開始經營后,選擇一次性扣除或分期攤銷 不少于3年 ,但不得在籌建期直接稅前扣除。 2.無收入時,業(yè)務招待費 全額調增,需按稅率 如25% 繳稅。后續(xù)經營后,籌建費 含60%招待費 可 分期攤銷 大于等于3年 。填報 A105000表 :賬載金額 實際發(fā)生額 ,稅收金額填0,調增金額為全額。調增后所得額并入主表計算稅款

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2025-04-22
你好 是的??,那這個業(yè)務招待費要全部調增
2021-05-26
同學你好 按照實際金額填寫 然后調增就行了
2021-05-07
2019年這個工資薪金這個有發(fā)嗎?沒有不填寫
2020-03-05
?你好;? ?在沒 有收入 是全額調增處理哈 ;? ??
2022-04-18
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