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公司很長時間沒有業(yè)務了,2019年未計提工資,只是法人零申報個稅,但是現在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調增),那么請問2019企業(yè)所得稅匯算清繳應如何填寫工資薪金調整表?
老師,我之前在學堂聽實操課中記得一個老師說過,企業(yè)籌建期時的業(yè)務招待費,一般是按發(fā)生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進行匯算清繳時進行調整,她說籌建期沒收入,因而要把籌建期的業(yè)務招待費全部調增,我剛聽了稅務師稅二里面老師是說按發(fā)生額的60%扣除,有點困惑了
我問個問題,2022年度企業(yè)沒有收入,但是業(yè)務招待費用有10萬,到了2023年,匯算清繳時,如何調賬?會計分錄怎么做? 假設在2023年前也沒有收入,不涉及企業(yè)所得稅,如何做賬?
老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費用 有些發(fā)生了水電費 物管費 發(fā)生了具體的費用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時要做納稅調增 可是我在納稅調整明細表里面 沒有找到對應的納稅調整明細科目 請問 要怎么填寫
我想問問在建工程期間發(fā)生的業(yè)務招待費所得稅匯算清繳如何申報了,調增還要繳稅,但實際沒有收入的,如果調增了就要繳稅了?但是在建工程期間又沒有收入
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發(fā)票那些業(yè)務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發(fā)票 還剩下7000元發(fā)票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
?您好, 企業(yè)所得稅法實施條例 第43如果企業(yè)處于籌建期 含在建工程期間 且無營業(yè)收入,則業(yè)務招待費的扣除需按以下方式處理:只能按實際發(fā)生額的 60% 計入籌建費。籌建費 含業(yè)務招待費 可在企業(yè)開始經營后,選擇一次性扣除或分期攤銷 不少于3年 ,但不得在籌建期直接稅前扣除。 2.無收入時,業(yè)務招待費 全額調增,需按稅率 如25% 繳稅。后續(xù)經營后,籌建費 含60%招待費 可 分期攤銷 大于等于3年 。填報 A105000表 :賬載金額 實際發(fā)生額 ,稅收金額填0,調增金額為全額。調增后所得額并入主表計算稅款