若是要交企業所得稅,分錄寫反了
收到退回17年企業所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
你好,老師,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,這個以前年度損益調整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
借:以前年度損益調整 ,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調整 期末,未分配利潤需要結轉嗎
固定資產盤盈分錄 借:固定資產1000 貸:以前年度損益調整1000 借:以前年度損益調整250 貸:應交稅費-應交所得稅250 借:以前年度損益調整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
老師,補繳2019年的所得稅分錄是不是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
交的時候應該是 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
那調整的時候怎么調整老師
我感覺我的分錄錯了
借:未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅
交的時候
借應交稅費-企業所得稅
貸銀行存款
老師去年的不用以前年度損益調整嗎
以前年度損益調整只是過渡科目,寫成了合并分錄
老師我不太明白了,這個所得稅調整用不用以前年度損益調整呢
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅
借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
好的老師謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!