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老師 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 那我交稅的時候咋走分錄老師

2025-04-21 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-21 15:56

若是要交企業所得稅,分錄寫反了

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快賬用戶2614 追問 2025-04-21 15:58

交的時候應該是 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶2614 追問 2025-04-21 15:58

那調整的時候怎么調整老師

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快賬用戶2614 追問 2025-04-21 15:58

我感覺我的分錄錯了

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:00

借:未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:00

交的時候
借應交稅費-企業所得稅
貸銀行存款

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快賬用戶2614 追問 2025-04-21 16:01

老師去年的不用以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:05

以前年度損益調整只是過渡科目,寫成了合并分錄

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快賬用戶2614 追問 2025-04-21 16:07

老師我不太明白了,這個所得稅調整用不用以前年度損益調整呢

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:10

借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅
借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶2614 追問 2025-04-21 18:06

好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-21 18:07

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好,請問你想問的問題具體是?
2023-05-29
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-08-15
您好,這個是不需要進行結轉的呢
2021-07-12
同學你好,調減年初未分配利潤150 應交稅費50 庫存現金200
2023-01-19
你好,對的,你的理解是對的
2021-07-26
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