是的,您做的完全正確
請(qǐng)問固定資產(chǎn)的盤盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對(duì)嗎
以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅金 1000 借:利潤分配-未分配利潤 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 老師好,這個(gè)分錄什么意思是啊,多交稅而增加未分配利潤嗎
因發(fā)票定性成虛開發(fā)票,調(diào)整賬:借:以前年度損益調(diào)整1000 貸利潤分配一未分配利潤1000,借營業(yè)外支出1000貸以前年度損益調(diào)整1000借以前年度損益調(diào)整250貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅250借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅250貸:銀行存款250借利潤分配一未分配利潤250貸:以前年度損益調(diào)整250,涉及1000的分錄做與不做對(duì)以后所得稅匯算會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息,不應(yīng)該是利息嗎?為什么等于了機(jī)會(huì)成本,老師我這邊特別不理解應(yīng)計(jì)利息
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險(xiǎn) 工傷險(xiǎn) 和失業(yè)險(xiǎn)三種,沒有醫(yī)療險(xiǎn)怎么回事,醫(yī)療險(xiǎn)必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
調(diào)整的所得稅在繳納所得稅時(shí)要繳納對(duì)嗎
是的,調(diào)整之后是要交納的