是的,就是那樣子的哈
你好,我問一下,根據這個完稅憑證怎么寫分錄呢?是不是借應交稅費應交增值稅,借應交稅費地方教育費附加,借教育費附加,借城市維護建設稅。貸銀行存款。然后第二筆增值稅滯納金,寫借應交稅費。應交增值稅貸銀行存款。這個分錄是這樣做的嗎?然后我這個增值稅還有附加稅,我還要不要計提呢?
老師,之前一直從事會計工作,現在面試一家企業,做出納,問題:登記現金日記賬和銀行存款日記賬時是根據記賬憑證做的,但這個記賬憑證應該是會計做的,這個登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(已支出)交給會計,然后會計做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會計再收到原始憑證后在當天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據記賬憑證登記日記賬,再當天日結了?
老師你好,之前的五險付款都是員工寫一個付款申請單支付給對應的社保局,那從11月起,由稅務局直接代扣代收,直接繳納,銀行回單上有寫明工傷、養老、醫療保險各扣了多少。這個時候,會計直接根據銀行回單跟稅務局代扣的那張做憑證吧?還需要寫個付款申請單不?
請問電商企業直接收到網上打來的銷售款直接用這張銀行的單據作為收入憑證!那么它的應交增值稅銷項是自己按照相應的稅率計算嗎
老師,之前按回單做了財務費用-手續費。貸銀行存款 現在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進項的憑證嘛?還是說直接做借:財務費用(負數)貸:應交稅費-進項稅額
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?