你好,為什么要退稅呢?你是一般納稅人還是小規模?申報了多少收入?
退還的“2019年個稅三代稅收手續費返還”需要申報增值稅嗎?我是小微企業,當月沒收入,如果要申報的話,填在這個圖片的哪里?填在小微企業免稅銷售額里還是未達起征點銷售額里?
老師您好,請問我辦理外經證預交的稅款附加稅三費都預交了,但是我10月份開票只有99082元,沒有超過10萬元,所以教育費和地方教育費是免的,現在附加稅這個申報表怎么申報呢,難道還要退稅嗎
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經弄好了 數據也很金蝶一樣,現在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現在我來填寫附加稅 導入數據就是零了, 但是這月有附加稅產生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
你好,增值稅已匯總申報,但是我這邊的稅種核定那里是有增值稅和教育附加、地方附加、城建稅的,按期應申報那里沒有顯示有增值稅及附加稅,請問那增值稅和附加稅還要申報嗎,如果要申報,請問在哪個頁面可以操作?
請問一下老師,上一個會計她做賬是用老方法的,教育費附加和地方教育費附加她做到其他應交款里,稅務申報財務報表的資產負債表填在其他流動負債欄里,請問這樣可以嗎,還是說需要和應付稅金加在一起填在應交稅費里呢
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票