直接以含稅金額-稅額
不含稅單價換算成含稅單價不是單價??1.13嗎?為什么有些算法是單價?0.87,這兩種算法有什么區別,得出來的金額也不一樣
小規模納稅人委托一般納稅人代銷,用僅收手續費的方式,作為受托方,兩者的稅額差異怎么核算,這種模式的平價進出是指含稅金額還是不含稅金額
簽訂合同時,主合同注明含稅金額103萬元(含稅)。之后有明細附件,附件明細表有注明不含稅金額100萬元,稅款3萬元,請問,這種情況下,申報印花稅時,是按哪個金額為計稅依據呢?謝謝!
公司簽訂購銷合同,合同只有含稅單價,并說明以實際數量結算,這種無固定金額的合同繳納印花稅要按照含稅金額為計稅基礎還是不含稅金額
請問全量發票查詢-取得發票-月份-查詢結果:合計金額-104萬,合計稅額:800.第一次遇到這種情況?不含稅金額為負,稅額為正?誰能給解釋一下(不含稅金額和稅額不是同正同負嗎)就算沖紅,也是一起沖啊,怎么可以只沖不含稅金額,不沖稅額??
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師現在家具行業有補貼嗎
老師,填寫 企業所得稅季報 營業收入 營業成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數填寫是嗎?
安裝消防開具發票為勞務消防安裝對嗎?
老師請問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預收賬款這個科目是在什么情況下可以使用
本年營業額比上年營業額突然增長很多,有影響嗎?
老師當月把應付賬款轉入營業外收入,用不用計提企業所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業,簽了很多裝修合同和設備安裝工程合同,我申報印花稅按什么稅目申報呢?是建設工程合同這個嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場給客戶開了一張二手車發票。我們公司申報增值稅的時候,是在開具其他發票,還是未開具發票那欄填銷售金額呢
啊,明白了,我的合同都是我單方面自己做的,我不確定我的合作方,也就是我的上下游交不交印花稅,會不會我這邊交了印花稅,對我的合作方不好啊?
那個需要單獨注明不含稅金額,不然就按含稅金額交
那是不是到時候我就拿出我自己的合同作為依據就行了啊?
是的,有合同就行了哈
商貿公司 買賣 東西 即使不簽合同也得交印花稅哈?
是的,就是那樣子的
好的,謝謝,還是老老實實繳稅吧
是的,還是老老實實繳稅