對私預支差旅費借 庫存現金 貸 其他應收款 回來報銷差旅費 比如1500報銷款 借 差旅費1500 貸 其他應收款1000 銀行存款500
老師,你好!我們公司賬面上有現金,有員工的差旅費發票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷。可以做進賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金
員工報銷差旅費100元辦公費300元員工餐150元共計550元,一筆銀行匯出550元,現金流量選支付的與其他經營活動有關的現金?對嗎?
老師,員工出差的誤餐費可以直接入差旅費嗎?還有員工的私車公用,按公司的文件,1元 1公里,拿發票回來抵消,如果發票130元,公里數120公里,那么只按120元給員工報銷,這120元也是直接入差旅費,可以不
對,從公司外幣賬務支取的差旅費借款1600歐元,國外出差回來報銷1000歐元的外幣差旅費,差額600歐元要怎么處理?可以拿在國內的人民幣報銷來沖這個600歐元的外幣借款嗎?
老師好,請問公司員工出差的補貼,都是沒有發票的,但是實際員工出差這塊補貼回來簽報銷單,對公報銷給員工了,,這塊沒有發票的員工差旅補貼我們公司都正規入費用了,匯算清繳需要調增嗎?謝謝
分公司從總公司調貨,并且直接轉賬支付貨款,我可以做主營業務收入嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配???能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤???
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎