你好,印花稅是不需要計(jì)提的。 如果需要繳納,實(shí)際繳納的時(shí)候 再計(jì)入 稅金及附加? 科目核算就是了?
計(jì)提印花稅8496元,借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:稅金及附加月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,7月份交印花稅20.7元,計(jì)提7月份稅金借:營業(yè)稅金及附加-印花稅20.7.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 但是發(fā)票是在8月份的(銀行扣款),怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅金-印花稅20.7.貸:銀行存款20.7元嗎還是怎么做呀?
老師你好,我家異地預(yù)繳了印花稅,這個(gè)月地稅按次申報(bào)印花稅,稅務(wù)局系統(tǒng)不讓填寫已交稅金,我可以按0申報(bào)嗎?去窗口報(bào)要公章,我家章在外地呢郵寄不回來
老師你好請(qǐng)問, 22年代開的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)里面只繳納水利和印花稅,我做外賬計(jì)提 借:稅金及附加300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅 200 應(yīng)交稅費(fèi)~水利200這樣寫的分錄對(duì)嗎?
印花稅 應(yīng)交0.22 稅務(wù)局系統(tǒng)扣費(fèi)為0元 本月要計(jì)提嗎?
我24年進(jìn)貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)所得稅填報(bào)就有半年累計(jì)利潤但是半年累計(jì)成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進(jìn)貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請(qǐng)教一下,非常感謝!答案 A 相關(guān)稅費(fèi),比如房產(chǎn)稅,不是計(jì)入稅金及附加計(jì)入費(fèi)用的嗎,比如增值稅,不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),不計(jì)入成本的嗎,為什么要計(jì)入投資性房地產(chǎn)的成本。計(jì)入成本了,還要計(jì)入稅金及附加嗎? D 答案,公允價(jià)值和原賬面價(jià)值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個(gè)科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個(gè)科目的借方差額?
老師,請(qǐng)問一下匯算清繳要交好多企業(yè)所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 答案A相關(guān)稅費(fèi),比如房產(chǎn)稅,不是計(jì)入稅金及附加計(jì)入費(fèi)用的嗎,為什么要計(jì)入投資性房地產(chǎn)的成本。計(jì)入成本了,還要計(jì)入稅金及附加嗎? D答案,公允價(jià)值和原賬面價(jià)值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個(gè)科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個(gè)科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業(yè)了,這個(gè)怎么處理,能變回小型微利企業(yè)嗎
老師,民間非營利組織企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)符合條件的非營利組織的收入免征企業(yè)所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結(jié)轉(zhuǎn)一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
假如。 鋁合金兩張發(fā)票購入 數(shù)量15??單價(jià)9=135元 數(shù)據(jù)35??20=700元 但是銷售直接鋁合金數(shù)量48 我能不能用135+700=835/15+35=50 得出一個(gè)單價(jià)835/50=16.7 用16.7??48=801.6成本?
季度報(bào)表需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
鋼管租賃公司購入鋼管,計(jì)入固定資產(chǎn)還是周轉(zhuǎn)材料