對,對方的發票要沖銷一部分
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發現,但是發票已經入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師,我們付了一筆款,對方也對應的給我們開票了,后來對方這筆服務做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方沒給開紅字發票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費用,其他的沖銷管理費用?
三月對方開給我們的發票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發票需要退回去他們重開 對方小規模 我們一般納稅人 想問下對方這個月重開的時候還能開一個點嗎還是必須三個點(專票)
老師,現在一個供應商要退一部分錢給我們,當時對方開的是專票,現在是對方把原來的發票用紅字沖銷,然后再開退的那部分錢的銷項給我們嗎
老師,我們退貨都是小規模,我是我進的貨,其中一部分我又退回去,我是開發票給對方了,還是讓對方把退的那一部分開付出發票開給我。
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎
老師,民間非營利組織企業所得稅申報時符合條件的非營利組織的收入免征企業所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結轉一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結轉損益。
假如。 鋁合金兩張發票購入 數量15??單價9=135元 數據35??20=700元 但是銷售直接鋁合金數量48 我能不能用135+700=835/15+35=50 得出一個單價835/50=16.7 用16.7??48=801.6成本?
季度報表需要結轉損益嗎
鋼管租賃公司購入鋼管,計入固定資產還是周轉材料
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我們這邊需要做什么
對方給你們開的是專票還是普票呀?
專票,還有如果補稅是不是在二季度了
你們是小規模納稅人?
一般納稅人小企業會計準則
如果果這張發票你們已經抵扣了,然后對方開紅字發票這部分做進項稅額轉出就行了
做在4月增值稅申報表里是嗎
對方四月份紅沖,那你五月申報的時候進項稅額轉出
會計分錄怎么做?
你當時是怎么做賬的呢?麻煩發一下
借主營業務成本20萬應交稅金進項稅12000貸應付賬款21.2萬,現在退回來10.6萬該怎么做
借主營業務成本負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出