您好可以的,合同這個相關(guān)條款與合同法之間不相悖的前提下 可以自行擬定
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費(fèi) 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費(fèi) 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
您好,我想問一下我在8月份向某建筑公司提供建筑材料沒有簽訂合同,工程在10月完工,現(xiàn)在需要結(jié)賬我在12月份注冊成立一個個體工商戶,現(xiàn)在可以補(bǔ)簽合同開票么?請問我這個合同簽訂日期應(yīng)該在什么時間?因為新注冊的肯定得在注冊時間之后吧。謝謝老師。
您好,我想問一下我在8月份向某建筑公司提供建筑材料沒有簽訂合同,工程在10月完工,現(xiàn)在需要結(jié)賬我在12月份注冊成立一個個體工商戶,現(xiàn)在可以補(bǔ)簽合同開票么?請問我這個合同簽訂日期應(yīng)該在什么時間?因為新注冊的肯定得在注冊時間之后。
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費(fèi)給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個月發(fā)生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提,金額47.59 應(yīng)該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費(fèi)等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費(fèi)是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費(fèi),可以計入銷售費(fèi)用么?
老師這個題考的哪個知識點(diǎn)不會
不寫項目名稱和地址也是可以的哈,畢竟是商貿(mào)公司與建材經(jīng)營部簽訂的合同?
您好,是的 首先這個采購得原材料可能用于不同的項目,所以這個合同簽訂是沒有強(qiáng)制要求