是的 都是要先計提的 要通過應付職工薪酬
老師您好,當月繳納當月的社醫保需要 計提嗎 借:管理費用—社保 貸:應付職工薪酬-社保 借:應付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費用-社保 貸:銀行存款
老師,當月交當月的社保,不用計提吧, 直接做:借:管理費—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款 可以嗎?沒有用應付職工薪酬—社保,可以吧
當月繳納當月的社保,需要計提嗎?如果不計提,是直接借管理費用,貸銀行存款嗎
老師,公積金當月繳納當月的,可以不用計提么?直接借費用和其他應付款,貸銀行存款
老師你好!當月支當月社保費用,通常先做計提借管理費-社保費,貸應付職工薪酬-社保費,繳時借應付職工薪酬-社保費,貸銀行,想問分錄直接簡單做 借管理費用-社保,借其他應收款-個人部分,貸銀行,可以嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那像費用發票,物流費發票這些,當月支付的時候才收到發票。這種也要先計提的嗎??還是等收到發票的時候,先計提?再記一筆支付的?
這種的不需要 需要計提的就是附加稅印花稅所得稅 還有社保公積金工資等