一般納稅人銷售使用過的固定資產開票后出現申報問題,處理如下: 若按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡易計稅相應欄次,減征稅額填在應納稅額減征額等欄次,同時剔除二手車發票金額。 若按適用稅率 13% 計算,算好不含稅銷售額和銷項稅額,填在一般計稅相應欄次,同樣要剔除二手車發票金額。已申報錯誤且繳稅的,聯系稅局更正;未繳稅的,直接在申報系統更正。
我們公司出售已抵扣的固定資產給關聯公司,關聯公司去二手車市場過戶的時候開了一張二手車銷售統一發票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發票給購買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買方拿到的票
我開了一張銷售公司二手車的發票,現在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產處置不經過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
老師您好,這個稅控機動車銷售統一發票是啥?我們公司出售了一個固定資產二手車,開了一張發票,但是上面沒有稅率,我申報增值稅的時候應該把這個收入填在哪里?
你好 老師 我們有家二手車銷售公司 公司給買房開具了一張普通發票 買家又拿著發票去交易所過戶開了一張 二手車統一銷售發票 這樣我的電子稅局里面就有兩張一模一樣的發票 收入怎么確認了 金額直接是按著雙倍累計的 我應該怎么做賬
老師我想問下老板上個月把公司的車賣了,他在二手車交易市場開了一個機動車發票,現在申報稅款的稅率是0.005。這輛車購進的時候抵過稅的,我現在是不是在開出來一張銷售汽車的專票就可以了。
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
所以我這個就是直接把報表里填在免稅銷售里的二手車發票金額改成0就可以了是嗎
同學你好 對的 這個可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝