你好可以的,就這樣做。
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
公司借給法人款,分錄是,借其他應收款,貸銀行存款,收到法人歸還公司借款,分錄,借銀行存款,貸其他應收款嗎
總公司分攤費用給分公司 總公司做賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到分公司的錢時,借:銀行存款 貸:其他應收款 分公司轉錢給總公司做賬 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
請問一下老師,我公司貸款之后再借給私人(無息的)幾天后還給了公司,公司在還了貸款。 我做借:銀行存款 貸:短期借款,借:其他應收款 貸銀行存款,借:短期借款。貸:銀行存款,這樣做可以嗎
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-A 歸還分錄:借:其他應付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應收款-B 分錄這樣做對嗎
老師我們小規模納稅人,2025.3月財務賬上 計提了 管理費用-工資82900,我想問對公賬戶發工資和個稅申報工資,還有賬上工資怎么保持一致?請舉例說明,比如25年3月工資啥的
老師,匯算清繳就選A000000,A100000這兩個自動,A105000(納稅調整項目明細表)A105000(職工薪酬支出及納稅調整明細表),A105080(資產折舊、攤銷及納稅調整明細表),A106000(企業所得稅彌補虧損明細表),無招待費和廣告宣傳費,就填這6張表,對嗎
之前付了投標保證金,然后對方退回時還給了利息,那這部分利息怎么入賬呢
老師注銷時其他應付款有法人欠款怎么調賬,可以轉實收資本嗎
買賣合同印花稅只交一次印花稅,和后面銷售多少有關系嗎?每個月需要按申報收入來交印花稅嗎?
匯算職工薪酬財務賬看應付職工薪酬--工資 和個稅申報表的那個數來看最準
收到的租賃發票,開的建筑服務*機械費,對嗎
老師您好,請問公司買車,但是是法人個人付款的,沒通過公司賬戶,可以抵扣稅款嗎
機票行程單納入勾選抵扣了嗎?
老師我們單位來了2個退休人員
微信掃碼加老師開通會員
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。