只有進(jìn)項發(fā)票,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師月末沒有銷項,有進(jìn)項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,本月只有銷項,沒有進(jìn)項,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,請寫一下分錄
老師,請問本月沒有銷項發(fā)票,只有進(jìn)項發(fā)票,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
本月增值稅申報時,認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票,形成留抵稅額,因前期有未交的增值稅,用留抵稅額抵掉前欠增值稅的話,在增值稅申報表上怎么填寫
沒有遇到過這種情況,按理解,填寫完進(jìn)項后,最后應(yīng)交增值稅會減少或不用繳
本月沒有應(yīng)交增值稅,是不是不需要計提附加稅
本月沒有收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
本月沒有收入,不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本