你好,這個可以直接使用了嗎?需不需要裝修?如果不需要裝修的話,可以這么做的。 賬上最低20年折舊, 不能一次做成本 匯算清繳,需要填寫105080這個表格。
甲公司為增值稅一般納稅人。 2019年9月1日, 甲公司以銀行存款購入一棟辦公樓,買價為1000萬元,增值稅為90萬元,房屋中介費20萬元,增值稅1.2萬元(咨詢費的增值稅率為6%),假定不考慮其他相關稅費。 要求: (1)編制購入時會計分錄。 (2)假設該大樓預計使用年限為30年,預計凈殘值 為30萬元,采用年限平均法和年數總和法計算2019年甲公司計提的折舊額。 這題 借:固定資產-辦公樓1000萬 應交稅費~應交增值稅(進項)90萬 貸:銀行 1090萬 借:管理費用20萬 應交稅費~應交增值稅(進項)1.2萬 貸:銀行21.2萬
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
公司是小規模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現金10000 貸:固定資產清理 9900.99 應交稅費_應交增值稅(小規模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發票,購進售出賬務處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現在也不計提折舊,當著沒發生可以嗎?
感謝老師,老師小規模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發票12000,借固定資產貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產19萬,已經計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業,老師,我按你上次指導已經會計分錄借:固定資產應交增值稅-進項(已經進項抵扣了)貸:銀行計提折舊:借:管理費用-折舊費貸:累計折舊,我沒通過招待費核算,這樣做可以不用做進項稅轉吧?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么