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業務招待費3200元,一年收入是0,匯繳清算,業務招待費,賬載金額和稅收金額怎么寫?

2025-04-06 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-06 14:50

你好,根據你的描述。 賬載金額填寫3200,稅收金額填寫0?

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快賬用戶3977 追問 2025-04-06 15:32

老師我想請教您一個問題,像我這種情況確定能享受免征一個點增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個點增值稅?紅字發票還能稅額還能退嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-06 15:33

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你好,根據你的描述。 賬載金額填寫3200,稅收金額填寫0?
2025-04-06
你好 業務招待費稅收金額是零 全額調增
2021-05-14
?賬載金額5169.38和稅收金0
2024-05-31
您好,賬載就是賬上的,稅收就是賬載的60%和收入的千分之五的較低者
2024-05-24
你好!業務招待費沒有抵扣完的以后年度不可以繼續抵扣。賬載金額就是賬里面的金額23243.4,稅收金額是收入的5‰和賬載金額的60%,兩者取較低者。
2024-11-07
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職稱:注冊會計師,稅務師

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