您這個分錄是簡化合并后,繳納社保的分錄,如果做賬要求不是很嚴(yán)格的話,是對的
計提和繳納社保分錄記錯了怎么更正? 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 從2021年開始至2022年2月都是這樣記的 2021年和2022年分別如何調(diào)整?
我交社保,做了分錄是 借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候可以 借:應(yīng)付職工薪酬5451.25 貸銀行存款5000 其他應(yīng)收款社保451.25 這樣有沒有問題
老師,去年把社保的分錄做錯,錯的:借:管理費(fèi)用6056.54 其他應(yīng)收款 2051.8 貸:銀行存款 8108.34 對的:管理費(fèi)用:5654.7 其他應(yīng)收款2453.64 貸:銀行存款8108.34 老師,今年我應(yīng)該怎么調(diào)整?匯算清繳后才發(fā)現(xiàn)賬錯
去年會計分錄做錯了發(fā)放社保寫成借方:管理費(fèi)用社保其他應(yīng)收款社保貸方銀行存款今年怎么調(diào)整
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會計學(xué)堂里有用友財務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項票異常,讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
發(fā)放工資時,再沖回,做一個貸方 其他應(yīng)收款—社保。不過現(xiàn)在一般都把個人負(fù)擔(dān)部分寫成其他應(yīng)付款了