同學(xué)您好,你參照一下下面分錄:提取公積金時 借:利潤分配——提取公積金 貸:盈余公積——公積金 按煙農(nóng)交易占比量化到個人時 借:盈余公積——公積金 貸:應(yīng)付剩余盈余——煙農(nóng)姓名 煙農(nóng)退社退還公積金時 借:應(yīng)付剩余盈余——煙農(nóng)姓名 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
我們公司幫別人交社保,不是我們公司的,不支付他工資,只需要幫忙繳納社保公積金,這個怎么做賬,應(yīng)該怎么寫會計分錄,還有申報個稅的時候,也要申報他的嘛。謝謝老師
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時候讓他們每個月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會存在風(fēng)險嗎?
老師,我們公司有一名員工甲8月份離職了,但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金,他的公積金個人承擔(dān)部分500,公司承擔(dān)部分500,他在9月份的時候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細表上有他的公積金明細,公積金明細表中個人承擔(dān)部分的公積金總額是17800,公司承擔(dān)的公積金總額是17800元;工資表中個人承擔(dān)的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社??傤~是35600元,老師,請問9月份公積金計提、繳納和工資計提的分錄分別怎么寫
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
為啥第二張圖片就不是 320/1000 了?。?/p>
請教一下,非常感謝!12月31日 應(yīng)收賬款科目借方余額為650萬,為什么不是用650萬?壞賬準備65萬 ?
請教一下,非常感謝!工程物資,再建工程,不是也有減值準備,備抵科目嗎? 為什么這個題目d.答案不愿進去?
這個被替換部分的賬面價值怎么算啊
老師, 實體價值=凈負債價值+股權(quán)價值。 這個等式怎么推出來的?
雖然我記住這個結(jié)論了,但還是沒理解透,誰能給我舉例計算一下?謝謝!
老師銷售費用期末余額是負數(shù)怎么調(diào)啊
這道題,公司借款100萬,實際到手90萬,期末還100萬,90萬按名義利率應(yīng)該算9萬,最后卻還10萬,公司不就虧了1萬嗎?它實際負擔(dān)的利息比它應(yīng)該負擔(dān)的高呀,不管我實際到手90萬還是100萬,最后都是還的10萬利息。
請教一下,非常感謝!選項c為什么不在營業(yè)成本列式
請教一下,非常感謝! 代扣代繳的個人所得稅,是職工支付出去的錢,為什么是支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,支付再建工程人員的工資為什么不是支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
好的,謝謝老師!
不客氣的同學(xué)。祝生活愉快