你好,紅字發票是針對整張發票。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,公司車在今年6月份續的保險,現在是準備報廢,保險還沒到期就跟保險公司商量退部分保費,保險公司要求退回原發票,但是發票在6月份就已經做了賬務處理抵扣了費用,而且退也只是退部分保費這要求不合理吧?
(5)9月19日,收到某企業退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發票信息表”,開具紅字增值稅專用發票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉賬支付加工費,貨物驗收入庫。您好這個分錄怎么寫
你好,請問一下:我公司為小規模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發票開成2023年的,于是收到退回發票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
老師您好,我們單位是做養老院看護的,下面還有中醫診所。診所外包給第三方經營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發票來走賬。現在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。