那個不需要庫房入庫和出庫,直接出具說明退回了
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
公辦幼兒園所得稅稅率有減免20%的說法嗎?
根據(jù)兩個表,報稅系統(tǒng)里是這樣填嗎?
老師,公司不是出口企業(yè),但偶爾有國際運(yùn)輸發(fā)票,業(yè)務(wù)說是給客戶代發(fā)貨的,這合理嗎
你好,我們今年采購了很多固定資產(chǎn),簽訂了很多合同,但合同太多,我在入賬時原始憑證里可以不附合同嗎?
老師,您好!我在另外一臺電腦申報個稅,怎樣才能獲取上月的申報信息?
老師,個體戶沒有收入,季報是不是全部填0,0申報就可以了
老師,印花稅能申請減免或者合同避點(diǎn)嗎
老師,個體戶經(jīng)營所得個稅匯算清繳,3月31日之前沒申報,逾期了還能申報嗎
添加辦稅人的話必須法人登錄操作嗎?
老師 我半路結(jié)賬 銀行存款對方少記0.02,我現(xiàn)在要把0.02調(diào)整和對賬單金額一致, 0.02應(yīng)該寫什么科目銀行對賬單金額4081.5 對方給我的金額4081.48
那老師,我做憑證的時候貸方走什么科目,這個賬務(wù)處理怎么做
直接對這張憑證紅沖就行嗎?
是的,直接對這張憑證紅沖就行,已經(jīng)勾選增值稅就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
謝謝老師
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