你好,住房是1.5%,非住房是5%。 你得問下你稅務局沒有房產證能開了吧?只要能開了就行。我們這邊需要有房產證才行。
老師請問一下 公司租的門面要求房東去稅務局代開發票 這個代開是幾個點啊
老師,請問公司從個人租賃房屋,支付的租金是員工墊付的,就是個人轉給房東的,是不是只能房東去找稅務機關代開發票呢,公司能不能拿著租賃合同和付款去開發票呢
二房東是個人租房子給我們公司,能不能二房東個去稅務局代開發票,但是二房東沒有產權,能不能代開發票給我們
老師,請問公司租用個人房子,房東個人去稅務局代開的房屋租賃費發票,房東交的房產稅和個人所得稅實際是我們公司承擔的,但是完稅證明的納稅人是房東個人,這個稅我們公司怎么入賬
老師,我們給員工在外租的房子,是個人房東,個人房東去稅務局代開發票,給我們公司,我們公司還需要給房東報個稅嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
如果個人代開月租金10萬以內普通發票,可以免增值稅和附加稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。