你好,借管理費用招待費, 貸銀行存款
老師新年好,請問一下公司接了個單子給其他公司安裝一套設備,去了一個月,這其中發生的住宿費餐飲費物料消耗等費用如果做賬,計入什么科目? 我們不是建筑公司主營業務是機械制造銷售,他這個項目是給他做出來的設備過去又給他安裝施工弄好的一整套,請老師幫忙解惑 謝謝
老師,請教一下一個實務的賬目處理,現在有一進項票,廠家開了技術服務費9萬,數量1套,但我們要開給業主的銷項票是14萬,但是要開機器設備,數量3臺,,這樣明目不對,這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機器設備進項票進來嗎?那個9萬服務費又怎么算呢?(我們這個是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設備進項票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師,請問我們公司購買了一臺機器設備,然后對方公司派過來的技術人員的住宿費可以怎么入賬?已取得本公司抬頭的住宿發票
老師,公司主營業務是銷售無人機及無人機打藥業務,由于打藥業務較多,今年3月請一外部人員打藥,產生的費用我們會付款給他。3月他的打藥費用有2萬元,由于他想跟我們分公司購買無人機,假如無人機是5萬元的話,他這個打藥費用可以抵無人機款嗎?可以抵的話他還需要開發票給我們公司否?然后總分公司的賬務處理該怎么弄?
老師好,咨詢一下 ,我們公司請別人過來維修機器設備,對方要求我們公司承擔他的來回機票及住宿費用,那買機票的話他不是公司人員,這個賬務處理怎么弄?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
那機票呢?
機票買的是請的人的名字也可以附嗎?還是我們公司給他買,然后給我們公司開發票,走業務招待費
住宿和機票都是做這個
現在我發愁的是給我的機票,機票是那人的能不能行?
還有就是我們是生產蒸汽混凝土砌塊的廠子,現在請人維修設備,給設備買材料,開的票就是材料的名稱,這種票我怎么入賬?
機票是那個人的可以。
維修金額大嗎?如果不大的企業,會計準則用管理費用維修費。如果是小企業,會計準則制造費用維修費。
那就是說這個人的行程單和火車票都可以,直接計入業務招待費?如果機票是那個人的話,是不是要跟他簽訂個什么協議?稅務上會不會不認可? 我們是小企業會計準則,
如果計入業務招待費的話,這個錢是直接打給他本人嗎?
是的,不用簽訂協議。外面的人的,你就做招待費就行 是
現在是對方自己不愿意買票,我們公司攜程網給他訂票對公轉賬,發票開給我們公司,這樣的話也是計入業務招待費是吧?
是的,你不管怎么支付,支付給誰,這個外面人的這個就做招待費。
好呢謝謝老師
不用客氣,工作愉快