會計學(xué)堂有 基礎(chǔ)精講課。可先考會計,若有余力,再加上財管
老師您好,我現(xiàn)在是上班族,有時要加班,只有晚上或者周末學(xué)習(xí)中級會計,現(xiàn)在才開始看書報班,零基礎(chǔ)只有初級。我應(yīng)該怎么制定計劃好?第一年考兩科還是三科呢
老師:財管怎么讀?初級沒接觸?我是7月才有成考畢業(yè)證,原以為中級報名不了,所以沒讀?,F(xiàn)在報名繳費了,學(xué)習(xí)還來得及嗎?三科主要重點是哪些?如果每科聽基礎(chǔ)課,看書,再做題庫習(xí)題,是不是來不及?上班可以聽課程錄播,人在用腦和手做事,感覺沒聽進什么東西,也記不住課程內(nèi)容,是不是這樣聽課沒用?還是直接做習(xí)題,然后聽解析視頻?還要不要買新教材和輕一練習(xí)?晚上7點多才下班,一月才休一天,47歲的我報名又后悔能不能今年過三科?感覺比初級難多了。聽了財管幾節(jié),公式記不住,有沒有好方法指導(dǎo)一下? 謝謝!
老師,這是我們這學(xué)期的課表,我是一名現(xiàn)大二的會計專業(yè)的學(xué)生,今年暑假考過了初級,實務(wù)93經(jīng)濟法73(經(jīng)濟法還有兩章沒學(xué)),然后今年12月份要考英語四級,因為我現(xiàn)在是3+2專本聯(lián)合培養(yǎng),三年專科讀完要求過了英語四級就可以免試進本科了,如果到了大三還沒有過英語四級,那么就要參加轉(zhuǎn)段考試,但我也不想就這么放棄會計專業(yè)課的學(xué)習(xí),但是又要備考英語四級,還有線性代數(shù)統(tǒng)計學(xué)原理這些課程,我感覺時間和精力都不夠用了,現(xiàn)在在寢室上網(wǎng)課,效果也挺差的,最近不在狀態(tài),這種情況該怎么辦啊
老師,我是會計中級考生,會計本科畢業(yè),今年考完中級會計實務(wù),想有機會轉(zhuǎn)行在北京做會計,穩(wěn)定點,我打算從代賬公司兼職做起,目前在公司上班打工不做會計的,老師看我實操課程需要學(xué)習(xí)啥課程?列個課程清單吧?還有聽聽實操老師建議,我是學(xué)堂至尊會員呢
我今年38歲,零基礎(chǔ),準備轉(zhuǎn)行會計,09年考過從業(yè)資格證書,從來沒做過會計,沒有初級證書,報有會計學(xué)堂的課程,我是1.先學(xué)好初級和實操,(今年沒有報初級),立馬找會計工作?2還是一口氣考完中級,再找會計工作?現(xiàn)在才開始學(xué)會計,只剩四個月就要考試了,成績出來也快過年了,擔(dān)心不好找工作
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
好 那我就先聽中級會計實務(wù),和財務(wù)管理 報名我就報三科 今年考考看看題型
好的,祝你學(xué)習(xí)與工作順利!
謝謝老師指導(dǎo)
刷題就刷學(xué)堂里的練習(xí)可以嗎
就刷學(xué)堂里的練習(xí),可以的
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!