你好,增值稅正常是不需要計(jì)提的。 比如借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。這樣就算是計(jì)提了 然后再借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸。銀行存款
老師一般納稅人的計(jì)提增值稅繳納增值稅應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,一般納稅人增值稅的計(jì)提和繳納具體分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,每個(gè)月增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
老師計(jì)提增值稅和繳納增值稅計(jì)提附加稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
你好老師,計(jì)提和繳納增值稅分錄怎么做?
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類(lèi)嗎?
老師,我司為3月從小規(guī)模升為一般納稅人,本月申報(bào)上月增值稅,有個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要申報(bào),可是我點(diǎn)進(jìn)去就是增值稅申報(bào),這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫(xiě)啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿(mào)易的,我售價(jià)300元,我的成本在240元,我實(shí)際的利潤(rùn)是多少,怎么算利潤(rùn)的?
老師,今天去大廳更正20年年報(bào),工作人員把研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除,填成75%了,有沒(méi)有影響
利潤(rùn)表中的稅務(wù)及附加是當(dāng)月交給稅務(wù)局的稅嗎
老師,檢測(cè)費(fèi)應(yīng)填到期間費(fèi)用明細(xì)表的哪行里面呢
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算賬務(wù),對(duì)于未收到的賬款計(jì)提了增值稅和企業(yè)所得稅的情況下,到時(shí)如果那些款項(xiàng)沒(méi)有收回計(jì)提壞賬損失,之前多交的稅務(wù),賬務(wù)是怎么處理的呢,是否能夠退補(bǔ)稅費(fèi)
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金就應(yīng)該是交給稅務(wù)局的增值稅金額嗎
旅游業(yè)小規(guī)模利潤(rùn)表里面的收入和成本應(yīng)該填含稅收入還是不含稅收入呢?
不用寫(xiě)三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好,如果是一般納稅人的話就需要
前面我是按照你說(shuō)的做的,交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,現(xiàn)在和實(shí)際對(duì)不上,是哪里出錯(cuò)了呢
你好,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是根據(jù)什么算的?
一般實(shí)際交多少,我就做多少
你做憑證也是按照實(shí)際申報(bào)表上面的來(lái)做就可以了呀。