同學你好 這個看稅局核定是按次還是按期
印花稅稅務局未核定到每月或每季申報,讓按每次簽定合同時申報。我想問下,是年底最后一次報稅,按全年的收入來申報印花稅,還是每月按當月收入來報呢,沒核有印花稅,只有按次申報
老師,印花稅當月簽購銷合同次月申報印花稅?
老師,購銷合同印花稅按次申報是每個合同都申報一次,按期申報是按月申報還是按季度申報?按期申報就是綜合報一下嗎?
要申報印花稅,合同簽訂日期是11月,我申報日期是12月,我們是按次申報,晚交了一個月,這有影響么
請問老師,購銷合同印花稅,核定的是按月申報,這次按次申報又交了稅后,再按月申報交稅嗎?之前按次申報了的怎么處理?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
稅務按次申報
那你就按次申報哦
知道按次申報,是怎么個申報?
當月簽合同當月申報交印花稅嗎?
還是當月簽合同下月申報期內申報呢?
同學你好 是當月簽當月申報
那要是沒及時當然申報,下月補報會不會產生滯納金?
申報期截止之后的按次申報的合同就下個月申報期內申報
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝