同學,你好 在2月申報1月所屬期的時候,把6-8月的工資一起申報。 入職離職日期按照實際寫,可以的
請問現在新個稅中需要填寫入職日期和離職日期,如果當年新入職員工,假設其在2月份入職,3月份發2月份工資,報個稅在4月份申報其3月份發放的個稅,如果我按實際入職日期2月份填寫,則存在多扣一個5000元的抵扣額,請問這種情況怎么處理?是不是延后一個月寫入職日期?
2024年2月份發2023年7-8月份的工資,個稅如何申報,是填寫7,8月份的應發工資,還是實發工資?
老師,2024年的全年一次性獎金可以在2025年2月份申報1月份工資的時候申報嗎?還是得在2024年1月申報12月份工資的時候就要申報了
老師,2024年的年終獎,2025年2月份發的,應該什么時候申報呢,這個年終獎年前發好,還是年后發好,2025年2月份發的可以2024年12月份申報嗎
老師好,我公司2025年1月底發放了2024年10月和11月兩個月工資,個稅申報日期是2025年2月17日,稅款所屬期是2025年1月,這樣的話我公司員工顯示2025年1月份工資12000元,實際上是2024年10月工資6000加上2024年11月工資6000元,這樣申報合理嗎?正常來說應該不能跨年度吧?
分公司從總公司調貨,并且直接轉賬支付貨款,我可以做主營業務收入嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎
那這樣的話我得把2月份申報的更正嗎?現在已經3月份了,該申報2月份的了。我剛剛按照實際日期試了一下要上個稅的。
同學,你好 是的,要更正的
日期怎么填寫?如實填寫要上稅的
同學,你好 最好如實填寫,這樣沒有風險