3月份申報(bào)個稅發(fā)放的次月申報(bào) 這主要是看他想合并到個人的哪年的收入,如果是想要合并到2024年,那就得2024年12月份之前發(fā)。
老師好,問下2023年終獎在1月份發(fā)的,2月申報(bào)的時候不在年終獎一次獎金申報(bào)的話,可以和2024年1月工資合并申報(bào)嗎?
老師好,2024年2月份收到2023年度年終獎金,可以在2024年2月申報(bào)個稅嗎
2023年的年終獎是2024年2月份發(fā)放的,那什么時間申報(bào)呢
你好!老師,我們是小規(guī)模納稅人,2024年2月份時發(fā)了2023年的年終獎,年終獎的個稅現(xiàn)在還可以申報(bào)嗎? 是要單位報(bào)年終獎個稅呢?還是跟2024年的工資加一起申報(bào)呢?
老師,2024年12月計(jì)提2024年的年終獎,2025年1月發(fā)年終獎,是不是在2025年2月申報(bào)個稅?2025年3月份做個人綜合所得匯算清繳的時候還要填寫2024年的獎金嗎?
老師申報(bào)稅種為啥有兩個增值稅稅目一個醫(yī)療服務(wù)一個其他
老師那差額征收全額開票,差額部分不在發(fā)票顯示,我需要自己做臺帳嗎?要不然申報(bào)的時候我怎么知道差額數(shù)據(jù)啊
老師這個差額征收太麻煩了,如果當(dāng)月收到1000萬的工程款,然后分包單位還沒有把發(fā)票給我們開進(jìn)來,我們還怎么差額,是不是就按1000交稅,然后稅率還得按差額稅率5%啊再比如我們這個月沒有收到工程款,但是收到分包進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,等下個月收到工程款需要給甲方開票的時候也可以把上個月收到的分包發(fā)票減去嗎
老師,小規(guī)模公司購進(jìn)的庫存6000賣出時沒有給對方開發(fā)票,對方用現(xiàn)金付的貨款,這種怎么做分錄?
選擇差額征收全額開票,那個差額部分不在發(fā)票備注里面單個顯示嗎,我看差額征收差額開票,那個扣除的差額部分會顯示在發(fā)票備注欄
老師,研發(fā)技術(shù)服務(wù)下可以開勘察勞務(wù)的發(fā)票嗎?公司有工程勘察資質(zhì)
奧,明白了老師,那如果我們是承包方,差額只能扣除分包款嗎?我們自己員工的工資還可以扣除嗎
老師,差額征收全額開票,有個憑證類型選擇其他扣除憑證,就可以直接填扣除額,不用填發(fā)票號碼了,這樣有些單位不是隨便填扣除額了嗎,怎么管控啊
假設(shè)你作為內(nèi)部審計(jì)人員需要對某企業(yè)的新生產(chǎn)線投資決策予以審計(jì)。該企業(yè)準(zhǔn)備建設(shè)一條新的生產(chǎn)線,有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案:投資1000萬元,使用壽命4年,采用直線法折舊,4年后設(shè)備無殘值,4年中每年銷售收入700萬元,每年付現(xiàn)成本320萬元。乙方案:投資1250萬元,使用壽命5年,5年后有殘值收入50萬元(直線法折舊),5年中每年銷售收入為900萬元,付現(xiàn)成本第一年410萬元,以后隨著設(shè)備的陳舊,逐年增加50萬元,第一年初墊支營運(yùn)資金100萬元(在第5年末收回)。所得稅率為20%,折現(xiàn)率為10%。被審計(jì)可行性研究報(bào)告采用凈現(xiàn)值法與內(nèi)含報(bào)酬率法分析經(jīng)濟(jì)效益,并選擇了乙方案。已知審計(jì)人員已計(jì)算出甲方案FIRR=15.53%,乙方案FIRR=13.99%。請:(1)結(jié)合案例信息寫出該投資決策審計(jì)的實(shí)施思路;(2)列出凈現(xiàn)值等指標(biāo)的計(jì)算過程和結(jié)果;(3)提出你的審計(jì)結(jié)論。
開發(fā)票編碼簡稱是屬于大類是吧
那他現(xiàn)在2025年2月份發(fā)的,是不是沒法在2024年申報(bào)了?這種可以先計(jì)提嗎
對的對的,可以到2024年計(jì)提
那我到底可以在2024年申報(bào)嗎?
不可以在2024年申報(bào)。 是不是沒法在2024年申報(bào)了?我給你回復(fù)對的對的 這種可以先計(jì)提,我給你回復(fù)可以計(jì)提到2024年。
就是2024年的年終獎,我2024年計(jì)提,然后2025年2月份發(fā)放,我2024年12月份申報(bào),可以嗎?計(jì)提的分錄怎么做?
不可以 借管理費(fèi)用工資等,根據(jù)部門 貸應(yīng)付職工薪酬工資
還有老師,年底本年利潤是按照利潤表哪個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)的?
本年利潤的余額看科目余額表或是總賬都行
也就是說我這個獎金因?yàn)槭?025年2月份發(fā)的,只能在2025年3月申報(bào),那還能算做2024年的獎金申報(bào)嗎
本年利潤按照科目余額表的哪個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)呢?
不能在2024年獎金申報(bào), 它屬于企業(yè)的成本費(fèi)用,可以抵扣企業(yè)所得稅在2024年, 但是個人的收入屬于2025年。
看本年利潤的科目余額表余額,或者是明細(xì)賬、總賬的余額。
本年利潤不是結(jié)轉(zhuǎn)利潤表里面的凈利潤本年余額嗎?
是的對的,是一樣的。
老師,那如果她的年終獎是在另外一家公司發(fā)的,然后后來到我們公司,然后現(xiàn)在年底也是我們來申報(bào)是嗎?
誰發(fā)放誰來申報(bào),你們單位不能申報(bào),你沒給他發(fā)下去。對方給他發(fā)的,對方才來申報(bào)。如果對方不申報(bào),沒法抵扣所得稅的。