你好!你應(yīng)該23年就申報(bào)了。過(guò)了申報(bào)期就沒辦法直接申報(bào)了
老師,2020年年終獎(jiǎng)2月初才發(fā)放,那申報(bào)年終獎(jiǎng)是和2月份申報(bào)1月工資時(shí),把年終獎(jiǎng)也一起申報(bào),還是三月份申報(bào)2月工資時(shí)再申報(bào)年終獎(jiǎng)呢?
請(qǐng)問(wèn),2024年1月份申報(bào)2023年12月的工資一定要把2023年的年終獎(jiǎng)一起申報(bào)嗎?還是說(shuō)2023年的年終獎(jiǎng)在2024年的2月份也是可以申報(bào)的?
老師,2023 年的年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)間是 2024 年的 1 月份,有部分員工年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)所屬期是 2024 年 1 月份,合并申報(bào)年終獎(jiǎng)部分是申報(bào)所屬期是在 2023 年 12 月份工資薪金所得里面申報(bào),這樣可以嗎
老師,2023 年的年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)間是 2024 年的 1 月份,有部分員工年終獎(jiǎng)用單獨(dú)申報(bào)所屬期為 2024 年 1 月份,合并申報(bào)年終獎(jiǎng)部分是申報(bào)所屬期是在 2023 年 12 月份工資薪金所得里面申報(bào),這樣可以嗎
2023年的年終獎(jiǎng)是2024年2月份發(fā)放的,那什么時(shí)間申報(bào)呢
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬(wàn)直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
應(yīng)該在2024年1月份申報(bào)是嗎
你好!是的。最晚就是1月份申報(bào)。