你好,當月支付的時候怎么做的?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師請教一下,宿舍租金、水電費明細如下:租金10674元,水費297元,電費是197元(說明:租金公司出,水費、電費從員工工資扣),合計金額是11168元, 房東開給我們的發票是這樣開的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計提租金的分錄,跟收到發票、跟付款時,這些分錄要怎么做呀
我們培訓機構跟個人租的營業場所,每月租金2萬,物業費1600,因為二房東跟房地產公司租的再轉租給我們,地產公司沒開票要增加20%稅金,所以我們一直公賬付租金物業費給二房東,但是沒有取得發票,有什么風險嗎?
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對方公司給我們開具房屋租賃發票的話,開票稅金要我們公司自己承擔。因為公司去年不愿意承擔這部分稅款,所以,對方公司沒有給我們開具房屋租賃發票。現在就是有個問題,稅款總的金額有點高,領導想把總面積減少,讓對方公司發票金額少開一點,這樣就可以少承擔一點稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發票在這個月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經支付了一年的租金是12萬。這個賬我要怎么做?
公司每月公戶付租金5500元給房東,次月我去開上月租金發票,其中租金稅費500我們公司負擔,租金和稅費都開在一張發票里(5500+500),因為我付現金付稅費,所以還要報銷稅費金額的。請問這個情況,計提租金、付款、收到發票各個分錄怎么寫合理?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
你好,制造業做內賬,做銀行流水,購配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱
如果沒有做的話,借管理費用,租金,貸銀行存款。 次月你開了發票,借其他應付款,貸管理費用,5500 借管理費用,租金5500, 營業外支出500, 貸其他應付款5000, 銀行存款500。
在租金發票(普通發票)里面就一個金額6000元,那么包含稅費500是否可以一同計入管理費用-租金,而不計入營業外支出呢?
你好,你發票直接開的6000,實際支付出去也是6000的,可以啊。
當月計提:借管理費用6000,貸其他應付款-預提租金費用6000 當月付款:借其他應付款-房東 5500,貸銀行存款5500 次月開發票:沖紅借管理費用6000,貸其他應付款-預提租金費用6000 借管理費用6000,貸其他應付款-房東5500其他應付款-xx員工500
以上這個分錄可以嗎?
如果有改進地方,麻煩老師指點一下
你好可以的 可以的,
我感覺這分錄做起來有些麻煩,老師是否有辦法可以再簡化一下?
你好,可以 做差額500就可以
怎么做差額500?還有發票和報銷單應該貼到計提的憑證,還是粘到次月收到發票的那個憑證?好矛盾,頭好大啊
借其他應付款預提租金500貸,其他應付款員工500。
發票和報銷單應該貼到計提的憑證,還是粘到次月收到發票的那個憑證?
當月發票開具的當月。