你好,固定資產(chǎn)清單的資產(chǎn)總額和期初數(shù)據(jù)的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致嗎?
請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時(shí)候已經(jīng)有請(qǐng)其他老師做了年度賬,但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對(duì)不上。想請(qǐng)教一下怎么處理。
老師,一般納稅人,公司處置了一臺(tái)二手車30萬的車18萬賣掉了,請(qǐng)問賬務(wù)處理最后的損失也就是固定資產(chǎn)清理借方余額有8萬多,科目設(shè)置里沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目怎么處理?
您好,有個(gè)問題:公司賣車,以前2018年買的車,但是以前固定資產(chǎn)臺(tái)賬中沒有這臺(tái)車,那么我沒法做固定資產(chǎn)清理是吧?賣車的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是賣了20000塊錢,我直接寫分錄: 借:庫存現(xiàn)金 20000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-處置固定資產(chǎn)利得 20000 這樣嗎?
老師,我想問一下就是換了金蝶軟件后錄入期初余額,固定資產(chǎn)沒有分類,今年賣了一輛車,但是固定資產(chǎn)清單上沒有這個(gè)車,怎么處理呢
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會(huì)計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅和個(gè)稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個(gè)銀行卡就要做3個(gè)分錄啊?
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請(qǐng)問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場(chǎng),正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
不一致,這個(gè)怎么處理呢
你好,如果固定資產(chǎn)清單上沒有這輛車,只做憑證,不在固定資產(chǎn)模塊減少
但是期初余額里面有這個(gè)車
你好,現(xiàn)在是期初余額和固定資產(chǎn)清單不一致,期初余額有這輛車,固定資產(chǎn)卡片沒有,直接做憑證,不調(diào)整固定資產(chǎn)卡片,期初的固定資產(chǎn)余額就減少了