暫估費用 借:管理費用-服務費1000 貸:就付賬款-暫估1000 沖紅暫估 借:管理費用-服務費-1000 貸:就付賬款-暫估-1000
提問一下,成本暫估,借主營業務成本,貸,應付賬款應該如何做沖銷;管理費用暫估,借管理費用,貸其他應付款,應該如何做沖銷,謝謝
可以暫估費用嗎?借:管理費用-廣告業務宣傳費 貸:應付賬款-暫估
12月份計提的暫估費用,賬務怎么做 借 管理費用-暫估,貸 應付賬款-暫估 嗎?
7-8月暫估費用,10月有人工報工資,可以拿人工工資紅沖暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-暫估,報人工工資,紅沖暫估費用:借:管理費用-其他紅字,貸:其他應付賬款-暫估紅字,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:庫存w可以嗎?
請問老師,暫估費用 借:管理費用-服務費1000 貸:就付賬款-暫估1000 沖紅暫估 借:應付賬款-服務費1000 貸:管理費用-服務費1000 或 借:管理費用-服務費-1000 貸:應付賬款-服務費-1000 哪個對呢?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
之前有這樣沖紅 借:應付賬款-暫估1000 貸:管理費用-服務費-1000 對嗎?,會影響賬嗎?需要改嗎?
?借:應付賬款-暫估1000 借:管理費用-服務費-1000 可以這樣走
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。