可以的,可以這么做的。
去年掛的借主營業務成本,貸應付賬款暫估款,今年可以用工資來沖嗎,借暫估款,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸庫存現金
你好老師,暫估季度獎金怎么做,借管理費用-獎金貸應付職工薪酬,下個季度再紅沖借應付職工薪酬貸管理費用獎金,這樣做對嗎
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人。收到發票怎么紅沖
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,還需要現金付嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,是現金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應付款嗎?