借其他應付款貸管理費用 借管理費用 進項 貸其他應付款。
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應付款—其他150000,7月費用發票3000,怎么沖減暫估,
暫估費用借管理費用貸其他應付款,我應該怎么沖
暫估費用借管理費用貸其他應付款,后面沒有發票我應該怎么沖
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人。收到發票怎么紅沖
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,還需要現金付嗎?
我們去年做門窗工程開了發票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
老師結轉的時候說資產負債表中的期末余額減期初余額不等于利潤表的凈利潤,這是哪里出錯了呢
我接了一個公司財務工作,但是公司成立之初頭5年的賬都是財務公司在做,我現在猶豫是從公司開始重新做5年還是調賬呢,如果調賬沒有準確數據。我擔心重新做5年,這5年的財務報表不好處理,所以也是沒想法,想問一下經歷過的人,拿個主意。
郭老師,社保每年7月都會調整嗎