您好,確認無發票,匯算清繳納稅調增再沖
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發票取得時候在沖費用分錄,其他應付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應付款–暫估
提問一下,成本暫估,借主營業務成本,貸,應付賬款應該如何做沖銷;管理費用暫估,借管理費用,貸其他應付款,應該如何做沖銷,謝謝
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應付款—其他150000,7月費用發票3000,怎么沖減暫估,
暫估費用借管理費用貸其他應付款,我應該怎么沖
暫估費用借管理費用貸其他應付款,后面沒有發票我應該怎么沖
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額