您好,是不是這個發(fā)票,通行費電子發(fā)票:左上角標識“通行費”字樣,且稅率欄次顯示適用稅率或征收率,可按規(guī)定抵扣進項稅額。 或者航空運輸電子客票行程單:鐵路車票:
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票,進項我就勾選了,也統(tǒng)計了,但是沒有確認,后來又說是開普票,也就是不用認證進項了,我就趕緊撤銷統(tǒng)計了。既然已經(jīng)撤銷了,現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票,統(tǒng)計里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢?
老師,公司為一般納稅人,從事建筑服務(wù),非房建企業(yè),公司實際是跨區(qū)域經(jīng)營業(yè)務(wù),但是開具數(shù)電發(fā)票時,特殊業(yè)務(wù)勾選“跨地市標志”這里全部勾選否, 請問這種也可以嗎?勾選否存在什么風(fēng)險? 如果勾選是,就說明跨區(qū)域建筑服務(wù),需要預(yù)繳增值稅,是這樣嗎?還有其他不同之處嗎? 這個勾選,除了異地預(yù)繳增值稅,還有其他區(qū)別嗎?不勾選是,會有什么風(fēng)險?
感恩老師,11月剛升為一般納稅人,收到專用發(fā)票第一張干海帶154斤第二張花生油調(diào)味品等100箱,我第一張做食堂費用入福利費,第二張入業(yè)務(wù)招待費。這兩張都在不抵扣勾選里面,我也需要點不抵扣勾選嗎?然后不抵扣勾選后需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是不抵扣勾選里面不用做任何勾選操作?具體應(yīng)該怎么處理做賬呢?謝謝老師啦,剛升為一般納稅人不會做,老師多寫一些吧。
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數(shù),是管理費用-職工福利費還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
嗯呢,左上角標有通行費字樣吧!那也不至于金額這么大呀通行費
老師,為啥電子普票也需要勾選呢?我不明白什么原因
您好,咱在勾選那里點開這個發(fā)票,看是啥發(fā)票,還有農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也是勾選的普票, 2.這是便稅務(wù)機關(guān)的管理和監(jiān)督,
老師發(fā)票左上角顯示這個
那我勾選了,沒有任何影響吧老師
您好,勾選?了我們能抵扣的
關(guān)鍵是免稅的怎么抵扣呀?
而且一張是23年的,一張是24年的普票,老師這種情況下我勾選完了,下步我該怎么辦呀?
您好,撤銷,這個發(fā)票我們沒入賬,是人家亂開的,勾選?不抵扣或直接不勾選
老師我就是在不抵扣勾選里模塊點進去操作勾選的,這樣也不用嗎?那它頁面總顯示這筆勾選金額呀
您好,總顯示嫌他煩的,還是做不抵扣勾選
哦好的老師,做不抵扣勾選后,勾選完了就不顯示了,那么老師對于做賬有任何影響嗎
您好,這樣沒有影響哦
哦,在不抵扣勾選模塊里操作的話,勾選了,也不會有任何影響吧老師
您好,我們又不抵扣,不影響的哦