同學(xué),你好 1月份支付,2月份攤銷
通達(dá)公司是一般納稅人,增值稅適用稅率13%,自行研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)。2021年3月,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,以銀行存款支付開發(fā)費(fèi)用500萬元,其中滿足資本化條件的為300萬元。2021年10月1日,開發(fā)活動(dòng)結(jié)束,并按法律程序申請取得專利權(quán),供企業(yè)行政部門使用。該項(xiàng)專利權(quán)法律規(guī)定有效期為10年,采用直線法攤銷。要求:(1)編制該企業(yè)發(fā)生開發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制該企業(yè)轉(zhuǎn)銷費(fèi)用化開發(fā)無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制該企業(yè)形成無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制該企業(yè)10月份專利權(quán)價(jià)值攤銷的會(huì)計(jì)分錄。老師這題怎么做?
通達(dá)公司是一般納稅人,增值稅適用稅率13%,自行研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)。2021年3月,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,以銀行存款支付開發(fā)費(fèi)用500萬元,其中滿足資本化條件的為300萬元。2021年10月1日,開發(fā)活動(dòng)結(jié)束,并按法律程序申請取得專利權(quán),供企業(yè)行政部門使用。該項(xiàng)專利權(quán)法律規(guī)定有效期為10年,采用直線法攤銷。要求:(1)編制該企業(yè)發(fā)生開發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制該企業(yè)轉(zhuǎn)銷費(fèi)用化開發(fā)無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制該企業(yè)形成無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制該企業(yè)10月份專利權(quán)價(jià)值攤銷的會(huì)計(jì)分錄。老師這題怎么做?
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來核算嗎?
老師我有個(gè)自助洗車公司,支付小程序是1月份支付的25000,然后這個(gè)小程序3月份正式使用,這個(gè)屬于我的無形資產(chǎn),借無形資產(chǎn)25000貸銀行存款25000,那我無形資產(chǎn)不是當(dāng)月就要分?jǐn)倖幔俏蚁劝彦X付了,3月份才用到這個(gè)小程序的使用,我的意思我應(yīng)該幾月份分?jǐn)傃?/p>
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
無形資產(chǎn)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
無形資產(chǎn)不是能使用的時(shí)候當(dāng)月攤銷嗎,固定資產(chǎn)不是次月折舊嗎,老師我蒙了
同學(xué),你好 對,當(dāng)月攤銷,1月入賬1月攤銷,上面寫錯(cuò)了