你好,這個是在境內(nèi)發(fā)生的還是境外?境內(nèi)的話,需要代扣代繳增值稅6%,企業(yè)所得稅10%,不需要附加稅。
甲公司注冊于某市東城區(qū),2018年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬元,國債利息收入30萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)繳納工商行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。(3)繳納增值稅200萬元,城市建設(shè)維護稅和教育費附加20萬元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬元。已知,2017年度甲公司會計利潤為-60萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-60萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。4)多選題關(guān)于甲公司的企業(yè)性質(zhì)說法正確的是()。A甲公司是我國的居民企業(yè)B如果甲公司登記注冊地在境外,但是實際管理機構(gòu)在我國某市東城區(qū),則同樣為我國的居民企業(yè)C如果甲公司登記注冊地在境外,實際管理機構(gòu)也不在我國境內(nèi),但在我國某市東城區(qū)設(shè)立分支機構(gòu),則同樣為我國的居民企業(yè)D如果甲公司登記注冊地在境外,實際管理機構(gòu)也不在我國境內(nèi),在我國境內(nèi)也未設(shè)立分支機構(gòu),則不屬于我國企業(yè)所得稅的納稅人
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
還有實際國內(nèi)公司有代理服務(wù)嗎?沒有的話,這屬于虛開發(fā)票的。如果是代收代付,不應(yīng)該國內(nèi)開發(fā)票。
不是代收代付,境內(nèi)有代理服務(wù),發(fā)生在境內(nèi)。目前就是我們公司正常納稅最安全了吧?不知道這個稅錢怎么和國外要,要了又得繳稅是吧?
是的,你們是代收代付。你收了這個錢,是交給稅務(wù)局,然后,你收的這個增值稅可以抵扣你單位繳納的增值稅銷項稅額。
你們支付給他成本的時候扣除了不就行了,不用單獨用
我們收客戶是咨詢費,付的時候估計是物流,缺成本
咨詢服務(wù)對應(yīng)的成本一般就是提供服務(wù)部門的人員工資、水電費、房屋租金。
都沒有,公司對外申報是沒人的,居家辦公
你好,那居家辦公這個不給他們發(fā)工資嗎?
不是通過公司賬戶發(fā)的,也不是勞務(wù)派遣,公司沒錢,國外轉(zhuǎn)給另一個公司,另一個公司幫忙代發(fā)
你好,另一個公司幫忙代發(fā),你們單位需要給他錢嗎?