您好,除了增值稅都計提稅金的,內賬是最真實的賬務,稅金及附加也是影響利潤的,如果不計提,利潤就有一塊不準確。 2.前任的分錄不對,附加稅對,增值稅不對,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行,您看這個增值稅是人價外稅,不影響損益,不用計提
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計提稅金及附加了嗎?
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請問小規模納稅人需要計提印花稅嗎?分錄是直接做 借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款?
老師,內賬需要計提稅金嗎?小規模納稅人的內賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會計直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對吧?
老師,內賬需要計提稅金嗎?小規模納稅人的內賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會計直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對吧?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,這家是小規模納稅人,增值稅不用計提,直接當月繳納的時候做,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款?附加稅是當月的月末計提,借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交城建稅/教育費附加/地方教育費附加,次月初繳納的時候,做:應交稅費-應交城建稅/教育費附加/地方教育附加費?這樣做嗎?
我剛剛問的是內賬這塊的稅金處理
附加稅,計提的話,不應該是要過一道應交稅費這個科目么?她是直接借:稅金及附加-各項附加稅,貸:銀行存款。
您好,對不起,我沒注意是小規模,增值稅的科目我搞錯了,借:應交稅費-應交增值稅? 貸:銀行 2.內賬是要計提,因為稅金及附加影響了利潤。 3.對對,要經過應交稅費這個科目,一便于歸集數據,印花稅可以不通過應交稅費,但工作中我們也在這個科目歸集了,方便自己取數
老師,小規模納稅人,確認收入時,難道不是借:應收賬款/銀行存款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅嗎?
您好,是的,這個表達不是計提增值稅,這是確認收入,計提我們說的是損益科目,應交稅費 -應交增值稅? 不會影響我們的利潤