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老師您好,去年年報利潤是-594370.83,但是因為有異地工程預繳稅款時所得稅自動預繳了519.26,那么不退稅的話就要調增604756.03,可是這個金額有點大要怎么調整?主營業務成本基本都是勞務費。望指導謝謝!

2025-02-19 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-19 09:33

你好,成本費用都有發票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 09:33

那你收入有沒有沒有開發票沒做收入

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快賬用戶4633 追問 2025-02-19 09:40

沒有未開票收入。成本費用都是有票的

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齊紅老師 解答 2025-02-19 09:41

那你們退稅要求嚴格嗎,查賬嗎?這個只能納稅調增了,沒有其他的方法。

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快賬用戶4633 追問 2025-02-19 09:41

本來去年生意就不好都是虧損的,但是異地工程預繳時都是自動按開票金額0.2%預繳所得稅

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快賬用戶4633 追問 2025-02-19 09:42

嚴格哦,退稅必查賬。但是調增金額這么大稅局會說不?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 09:43

調增稅務局不會說的

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快賬用戶4633 追問 2025-02-19 09:44

那憑空調增的金額是填寫在其它那一行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 09:45

其他里面填寫賬載金額就行。

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相關問題討論
你好,成本費用都有發票嗎?
2025-02-19
調增的那一塊可以調整的,但是實際操作中你得看你稅務局那邊要求了
2023-09-20
你好,把你所要填寫的報表發截圖過來看一下
2023-05-21
您好 勞務費對方開具了發票 不需要通過應付職工薪酬科目 用應付帳款科目就可以了 能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整
2023-05-21
你好,把你所要填寫的報表發截圖過來看一下
2023-05-20
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