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24年12月確認收入10萬,在25年發(fā)現(xiàn)有遺漏,實際確認為12萬,在1月的時候更正為12萬,更正后是要做以前年度損益調(diào)整,然后在匯算清繳的時候繳稅就可以了是嘛?

2025-02-17 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-17 16:15

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶3975 追問 2025-02-17 16:22

更正分錄是這樣做嗎? 借:應(yīng)收賬款12 貸:主營收入10 以前年度損益2 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益2 貸:未分配利潤2

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齊紅老師 解答 2025-02-17 16:22

你好,只需要借應(yīng)收賬款二,到以前年度損益二就可以了。

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快賬用戶3975 追問 2025-02-17 16:24

我是紅沖12月的憑證后做的更正

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齊紅老師 解答 2025-02-17 16:25

你好,這個做的不對,因為你跨年了,你要沖的話也是用以前年度損益調(diào)整。其實你只需要把差額做上去就好了

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你好,是的,就是這樣了。
2025-02-17
您好,24年財報要動的,1月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-24
你會計分錄有誤的就需要調(diào)整以前年度損益
2021-06-28
你好,你是反結(jié)賬修改還是做到今年
2025-03-25
你好,學員,開了發(fā)票就要確認收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
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