你好,是的,就是這樣了。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發(fā)票,也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬,三月份匯算清繳時候我調(diào)增這90萬,是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬,貸以前年度損益調(diào)整90萬,借,以前年度損益調(diào)整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調(diào)整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時候調(diào)整賬務(wù),對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師您好,23年做22匯算清繳的時候,有一筆22年100萬的推廣費發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
24年12月確認收入10萬,在25年發(fā)現(xiàn)有遺漏,實際確認為12萬,在1月的時候更正為12萬,更正后是要做以前年度損益調(diào)整,然后在匯算清繳的時候繳稅就可以了是嘛?
資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規(guī)模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經(jīng)費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿(mào)易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發(fā)費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務(wù)及附加是當月交給稅務(wù)局的稅嗎
老師,檢測費應(yīng)填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權(quán)責發(fā)生制核算賬務(wù),對于未收到的賬款計提了增值稅和企業(yè)所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務(wù),賬務(wù)是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金就應(yīng)該是交給稅務(wù)局的增值稅金額嗎
旅游業(yè)小規(guī)模利潤表里面的收入和成本應(yīng)該填含稅收入還是不含稅收入呢?
更正分錄是這樣做嗎? 借:應(yīng)收賬款12 貸:主營收入10 以前年度損益2 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益2 貸:未分配利潤2
你好,只需要借應(yīng)收賬款二,到以前年度損益二就可以了。
我是紅沖12月的憑證后做的更正
你好,這個做的不對,因為你跨年了,你要沖的話也是用以前年度損益調(diào)整。其實你只需要把差額做上去就好了