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我有筆進項已經(jīng)做了抵扣,當時分錄是借銷項稅額貸進項稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這筆進項不能抵扣,我要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做

2025-02-14 15:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-14 15:30

你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:37

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
您好,因為每月末都要把 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,跟我們的進項稅和銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
您好,分錄是錯誤的
2022-07-31
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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