不支付的話,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資-0.01
收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬 借;管理費(fèi)用—工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
本月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎?
工資是本月計(jì)提本月的,次月發(fā)放上月的嗎?計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師,上個(gè)月多計(jì)提工資,這個(gè)月怎么沖回,借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 這個(gè)月借:應(yīng)付職工薪酬 2600貸:銀行存款 2600 還有那400怎么做賬
請(qǐng)問,紅字發(fā)票怎么開?
第六題,已專利權(quán)出自入股,為什么需要進(jìn)行凈利潤(rùn)調(diào)整。
老師解析說是認(rèn)繳,為什么講義上寫可以認(rèn)繳也可以實(shí)繳呢
請(qǐng)問老師預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)怎么做,發(fā)票次月開
您好老師,2019年的發(fā)票到現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師,一個(gè)公司的法定代表人轉(zhuǎn)我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業(yè),員工出差日本,這些能不能報(bào)銷?
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國(guó)家補(bǔ)貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請(qǐng)問商家收到80% 和20% 怎么入賬請(qǐng)老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購(gòu)車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個(gè)人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過戶機(jī)構(gòu)開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!