借應付職工薪酬工資400,借管理費用工資-4
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
比如本月計提工資分錄:借管理費用-員工工資3000 貸應付職工薪酬-應付職工工資3000 借應付職工薪酬-應付職工工資3000 貸其他應付款3000 請問老師發放工資的分錄該怎么做?
老師,上個月多計提工資,這個月怎么沖回,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬 3000 這個月借:應付職工薪酬 2600貸:銀行存款 2600 還有那400怎么做賬
你好老師上個月工資沒計提,這月補計提 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬 發放時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費用那筆要怎么沖減?
老師上月計提工資多計提了0.01元 本月如何做賬 12月 借:管理費用-工資 100.01 貸:應付職工薪酬100.01 1月 借:應付職工薪酬100 貸:銀行存款100 0.01元怎么調整
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
借應付職工薪酬工資400,借管理費用工資-40”
借應付職工薪酬工資400,借管理費用工資-400 看這個
那這樣應付職工薪酬計提多了,都沒有沖減到。
你好,應付職工薪酬沒有余額了,表示已經紅沖了。
如果不做我上面的分錄,你的應付職工薪酬有貸方余額400。
那我貸方負數沖減咯。
你好,可以的。借方貸方一個性質了。
借管理費用工資-400”貸:應付職工薪酬 400 這樣可以嗎
你好,貸方也是一個負數,要不你這個不平。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。