借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤 借銀行存款貸應付職工薪酬工資 你看下當時做了支付沒有
你好老師:去年10月份申報個稅肘,一個職工的工資收入多填了990元,并且也交了個稅,去年沒有調整,那我要調整是更改去年的申報表,還是在今年的申報再調整?請問老師?
你好!我想請問一下,我們原來找的一個代賬公司把一個已經離職三年的員工每年都在給他報個稅,現在被人家投訴了,稅務局要我們更正申報,還要把每一年的企業所得稅要更正,是要先去稅務局辦理更正嗎
你好!我想請問一下,我們原來找的一個代賬公司把一個已經離職三年的員工每年都在給他報個稅,現在被人家投訴了,稅務局要我們更正申報,還要把每一年的企業所得稅要更正,是要先去稅務局辦理更正嗎
老師您好,想問下公司最近被稅務通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務局要求刪除該員工工資的個稅申報,已經再稅務局更正個稅申報,現在需要調整做對應的賬務和財報匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經訂好了從21年訂到22年6月,現在請問我怎么處理比較合適
老師您好,我們公司去年給其中一個離職員工多申報了半年的個稅現在要去稅務局做更正,請問賬要怎么調整?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?