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Q

老師,您好,我做了報銷一筆去年的費用,借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付-xxx ,匯算清繳的時候不做調整,可以嗎

2025-02-08 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-08 13:36

你好,這個是要調的了。

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快賬用戶9085 追問 2025-02-08 13:37

在哪一欄調呢?怎么調呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:38

你好,這個要看你具體是發生了什么費用。要看你說是去年的一筆費用,具體是什么費用,然后再填入對應的表格。

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快賬用戶9085 追問 2025-02-08 13:40

是給員工報銷的醫藥費

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:42

你好,這個你要填入到期間費用明細表里面的福利費。

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快賬用戶9085 追問 2025-02-08 13:53

期間費用明細表沒有找到福利費,可以填職工薪酬明細表中的職工福利費嗎?稅收金額增加

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:55

你好,可以的。這個貸方就是屬于職工薪酬里面的福利費。

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你好,這個是要調的了。
2025-02-08
你好,沒問題,是可以這么做。
2023-03-15
你好 之前分錄是怎么做的
2020-09-25
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-01-14
你好,對的,是的,在2022年匯算清繳納稅調增。
2023-02-07
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