能讓裝修方直接開(kāi)給你單位嗎?開(kāi)裝修的? ky
我們是一家農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng),一共有三家公司房屋開(kāi)發(fā)公司,招商運(yùn)營(yíng)公司,物業(yè)管理公司,為了搞活市場(chǎng),吸引商戶,公司已發(fā)放補(bǔ)貼券兌換現(xiàn)金的形式補(bǔ)貼(現(xiàn)在準(zhǔn)備從銀行發(fā))給固定租戶和零散戶,商戶都是個(gè)人沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)公司想做費(fèi)用處理,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)該怎么做?需要有哪些原始憑據(jù)?
我們是一家農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng),一共有三家公司房屋開(kāi)發(fā)公司,招商運(yùn)營(yíng)公司,物業(yè)管理公司,為了搞活市場(chǎng),吸引商戶,公司已發(fā)放補(bǔ)貼券兌換現(xiàn)金的形式補(bǔ)貼(現(xiàn)在準(zhǔn)備從銀行發(fā))給固定租戶和零散戶,這些商戶是個(gè)體沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)公司想做費(fèi)用處理,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)該怎么做?需要有哪些原始憑據(jù)?
我是一般納稅人商貿(mào)公司,在商場(chǎng)租用柜臺(tái)經(jīng)營(yíng),進(jìn)場(chǎng)時(shí)裝修了一下,費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每個(gè)月在攤銷。近期柜臺(tái)遷走,裝修還很好,裝修費(fèi)折算賣給了下個(gè)租柜臺(tái)的公司,錢對(duì)方已經(jīng)打進(jìn)來(lái)了,要求開(kāi)發(fā)票,我可以開(kāi)裝修費(fèi)給對(duì)方嗎?稅率多少?是不是要稅務(wù)核定新稅種?
我司是招商方,招商引進(jìn)了一家食堂餐飲公司,給予對(duì)方一定的裝修補(bǔ)貼,對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)具什么內(nèi)容的發(fā)票?做賬時(shí)計(jì)入招商費(fèi)用可以嗎?
老師我公司現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況:客戶應(yīng)付我公司裝修款10萬(wàn),但是由于蜜雪冰城總部補(bǔ)貼加盟商門頭裝修2萬(wàn),實(shí)付我方裝修公司8萬(wàn)裝修款 我司負(fù)責(zé)裝修,門頭裝修所用材料和人工費(fèi)由我司先墊付,等驗(yàn)收合格后,總部把補(bǔ)貼的2萬(wàn)支付給材料供應(yīng)商,然我司墊付的材料款再由材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們,那么前期我司支付的材料款供應(yīng)商也把對(duì)應(yīng)的材料發(fā)票開(kāi)給了我們,難道我們收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們的材料補(bǔ)貼款后,我司再把發(fā)票開(kāi)給供應(yīng)商嗎? 我疑惑的點(diǎn)是:相當(dāng)于退票給了材料供應(yīng)商了,總覺(jué)得這樣不對(duì),畢竟材料已經(jīng)用于門店裝修了,我方再開(kāi)給供應(yīng)商的材料票不合規(guī)呀因?yàn)閷?duì)應(yīng)的發(fā)票沒(méi)有了材料入庫(kù)呀!麻煩老師幫忙分析一下
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有回來(lái)。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒(méi)有問(wèn)題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽(tīng)說(shuō)這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒(méi)有委托,只有自主)是等于利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購(gòu)貨物的商家4月份把開(kāi)了專票給我們,但是合同還沒(méi)有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒(méi)開(kāi)出來(lái)
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),然后借:營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品-10萬(wàn),然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過(guò)正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說(shuō)會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問(wèn)
不能,與裝修公司沒(méi)有業(yè)務(wù)關(guān)系,與入駐方合同只約定了裝修補(bǔ)貼,沒(méi)有約定對(duì)方裝修具體投入金額,只作為補(bǔ)貼支付
你好,那就讓對(duì)方企業(yè)給你開(kāi)服務(wù)類的發(fā)票。