借:所得稅費用1300 貸:應交稅費-應交企業所得稅1300
老師,請問計提企業所得稅的分錄是借稅金及附加,貸應交稅費-企業所得稅嗎? 第二季度未交,第三季度虧,那第二季度計提的所得稅要沖銷嗎
你好老師,計提企業所得稅時,借稅金及附加貸應交稅金——應該所得稅 繳納時,借應交稅金——應交所得稅 貸銀行存款,對嗎
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業所得稅 繳納所得稅時: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
你好.. 借:本年利潤 100 貸:主營業務成本 80 稅金及附加 20 借:主營業務收入130 貸:本年利潤130 先計提所得稅還是先寫這個分錄 計提所得稅 借:所得稅費用 0.75 貸:應交稅費-應交所得稅 0.75 你好.這個計提企業所得稅應納稅額是 130-80-20嗎
老師你好,請問24年三月份申報22年稅務年報,繳納稅款1200元,做賬分錄是2月計提借:稅金及附加1200元 貸應交稅費~應交企業所得稅1200元,3月繳納,借應交稅費~應交企業所得稅1200 貸:銀行存款1200這樣寫對嗎?
老師我們把代賬的賬接過來了,把他的憑證全部錄入 我們系統還要操作什么
老師您好,個體戶開專票,做賬時計提增值稅會計分錄怎么做
老師您好,我現在想查詢下3月開具的跨區域涉稅事項報告,這個怎么查
計提和企業結轉研發費用工資的是怎么寫分錄
公司機器維修不能取發票。可以按勞務報酬。報稅嘛。
研發費用加計扣除優惠明細表研發合計金額是填賬上做的研發支出合計數嗎?我的全部是費用化支出
老師,請問年底本年利潤是負數貸方,怎么做分錄呀
我們老板貨幣出資50萬,設備市場技術抵價40萬(設備25萬),合計90萬。股東貨幣出資30萬。抵價出資的這部分怎么記啊,借方科目記啥
請問,給個體會報稅,個稅經營所得成本,及利潤是一年一清,還是要連上上一年的成本金額一起算上
我們廠區有一個廠房租給外地的一個公司做加工 我們能把電費開給這個公司嗎 對方要不要變更經營地址