這個分錄不對,應(yīng)該是借所得稅費用貸應(yīng)交稅費。
你好老師,計提企業(yè)所得稅時,借稅金及附加貸應(yīng)交稅金——應(yīng)該所得稅 繳納時,借應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款,對嗎
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
老師好!問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計提時:借:所得稅費-當期所得稅費 貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅: 計提時 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費用 老師,季度所得稅繳交后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是放在年底做還是當月做,謝謝?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。