你好,你簽訂的這個合同就需要交印花稅。
我很糾結這個印花稅怎么申報的,我們公司從7月份系統跳出來申報印花稅,是按月申報的稅款名稱是道路貨物運輸合同按照運費總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報印花稅,8月份我也想零申報,能不能等9月份申報稅的時候把7月8月9月份的印花稅一起申報
老師,申報印花稅時候,按次的情況,因為有預繳部分,預繳的時候申報印花了,我們公司是一般納稅人,除了有預繳,也要按月申報增值稅,那還需要再把這個預繳部分的,再申報嗎?
老師,如果購買辦公用品收到了一張專用發票,申報印花稅的時候,應該只申報金額的部分吧?稅額部分不需要申報印花對嗎
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
你好老師,購銷合同買賣雙方都需要交印花稅嗎?我公司購買了條游船,當月簽訂游船購銷合同并全款付完了,發票還未收到,請問印花稅什么時候申報?是按次申報嗎
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
簽訂的時候就需要交,不是等到發票來,對吧,關鍵我的印花稅申報完了,必須要更正嗎,我就當合同沒簽(現在簽合同的也少)到來發票的時候在申報不可以嗎
你好,這個不需要更正的,因為印花稅本身就是按照合同來算的。
就是說我等到25年1季度的時候 申報上也可以對吧
你好。你如果想做到24年,你就1月申報,如果你想做到25年就2月份申報。
印花稅不是按季申報的嗎,不更正印花稅表的情況下只能做到25年一季度。
你好是按季度申報,但是今天才到14號啊。
我的印花稅申報完了,那就作廢了,重新在報一下,這樣最好對嗎。
是的,就是這樣子操作是最好的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,我又想交了,那我看合同我是如何界定我是按含稅還是不含稅的數交納這個印花稅呢。
你好,是這樣子的,合同上面有含稅和不含稅的話,可以按照不含稅,否則按照含稅。
就是這個合同 上沒體現說按哪個交印花稅,簽的有含稅金額是多少,不含稅是多少,那就按不含 稅。如果只有含稅金額那就按含稅,是不 是這樣
你好,是的,就是你理解的這樣子。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。